日常发生的差旅费哪些可以报销?哪些不能报销?差旅费报销单怎么填?报销的流程票据该怎么粘贴?这些你们都清楚吗?今天悦报销小编就带大家一起来了解一下。
出差差旅费包括哪些内容?
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写,必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销,报销相关原始凭证黏贴在后面。2、如报销他人补助款项的,必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用黑色。
1、城际交通费
所需附件:发票——飞机票、火车票、船票、汽车票
2、室内交通费
问题一:差旅费报销单怎么填 报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了:单位:填报销人所在的部门 年月日:填报销日期 其他费用,指除车费、宿费等之外的费。
3、车辆使用费
企业自有车辆使用费,包括油费、路桥费可以与差旅费一起报销
私车公用情况……
4、住宿费
(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,则无需。
差旅费报销单填写说明:
解析:要分别填写报销日期,姓名\办事事由\出差走的时间出发地\到达地\然后在填写车船费\卧铺费\长途汽车\市内汽车\住勤补费\宿费等各项.最后是合计(先小写后大写)小写前面不用加写符号.还有单据张数.就可以了 。
1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。
1、如果是单位组织员工\x0d\x0a旅游的门票。 \x0d\x0a旅游的门票在填报销单用途栏写:员工旅游门票款。根据报销单入账,计入“应付福利费”科目。\x0d\x0a\x0d\x0a2、如果是单位招待客户旅游的门票。\x0d\x。
2、出差日期写上出差开始及截止的日期
3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容
4、报销日期是你填写该报销单的日期
5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写
6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改
7、销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,差旅费报销凭证怎么填写,报销总额用大写。市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写。
8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。
差旅费报销单票据整理、粘贴要求:
1、分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3、粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4、粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。
5、粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
差旅费报销注意事项
2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
6、超标乘坐交通工具的,其交通费的报销,按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额,超额部分自行承担。