导读:用友也是使用率非常广泛的财务软件,很多没有经验的新手可能会对用友的使用没有那么熟练,凭证如何反记账,会计学堂小编来为大家详细解答用友反结账的实务操作是怎样的。,
用友反结账的实务操作是怎样的?
以已结账月份登陆
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定;
1、反记账的步骤:(1)、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活;(2)、执行总账|凭证|恢复记账前状态,在打开的对话在框中,对恢复方式做出。
用友T3/T6有什么差别?
T6和T3的主要区别就是管理理念上的区别,T3侧重于单部门的使用,T6侧重于整个公司的统一使用。
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。2。
相信大家看完已经知道了用友反结账的实务操作是怎样的,如果你还有其它不明白的地方,欢迎咨询我们老会计答疑,会计学堂将会针对你的问题,尽力为你解决!
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账 如图所示:2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账。